成交供应商:河北金诚会计师事务所有限公司
标段名称:* 标段描述:围绕内部控制关键控制点(KCP)的执行-监督-审视-改进主线,按照国家管网内控监督评价流程规定,按照甲方要求开展遵从性测试(CT)、半年度控制评估(SACA)、主动性审视(PR)等专项工作,发现KCP设计和执行中存在的问题并提出改进建议,形成相关专项报告,并配合甲方完成有关内控风险的日常管理工作,包括:(*)开展季度遵从性测试(CT)工作。四次实现*.*-**.*全流程覆盖,包括遵从性测试(CT)培训、各业务域测试工作辅导、测试资料的收集复核汇总,公司遵从性测试(CT)报告编制等内容。(*)开展半年度控制评估(SACA)评估作。全年开展*次SACA评估,开展覆盖公司全业务流程的测试活动,督导各业务域收集问题开展评估并编制SACA报告,汇总编制公司SACA评估报告。(*)开展主动性审视(PR)工作和专项检查。全年开展不少于*次主动性审视(PR)专项工作,内容包括但不限于招标管理、合同管理、采购仓储管理、工程管理、造价审核等方面,具体实施的专项内容按照甲方具体安排执行。乙方应根据甲方安排的专项工作,编制专项工作实施方案,有针对性的开展现场专项检查,发现内控管理中的深层次问题,完成问题分析与溯源,深挖问题发生根源,剖析成因,提出改进建议,并出具专项报告。(*)完成甲方安排的其他相关工作。上述工作能同时合并开展的,可合并开展。
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